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员工需对本人提交的差旅票据真实性承担全部法律与制度责任。
逾期未提交差旅票据,需说明理由并经审批后方可报销。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
差旅途中的应急支出,如维修、急救费用,凭票可按特殊流程报销。
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预订酒店、机票的平台服务费、改签费、退票费可凭票纳入差旅费用。
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境外出差差旅票据以外币计价,报销时按企业汇率折算。
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