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差旅票据抬头必须按照企业要求填写,位名称与税号不得出现错误。
差旅票据中不得包含礼品、烟酒、消费品等与出差无关的内容。
差旅票据是企业成本费用税前扣除的核心法定凭证。
出差期间的市内交通费,如公交、地铁、打车、网约车均可凭票报销。
差旅票据管理规范可降低企业税务风险、审计风险、财务风险。
差旅票据必须遵循真实发生、凭票报销、标准管控、流程审批原则。
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差旅票据不得用于非经营目的、个人目的、虚假目的报销。
出差结束后需第一时间归集所有差旅票据,统一提交审核报销。
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技术服务出差差旅票据需与服务工、客户签到记录匹配。
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