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差旅票据需按财务要求粘贴、装订、归档,便于审计与税务。
差旅票据仅限出差期间工作相关支出,不含旅游、度假相关费用。
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员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
员工异地调配、搬迁产生的票据,不属于日常差旅票范围。
年末出差差旅票据可按规定顺延至次年第一季度报销。
差旅票据与补助分开管理,票据实报实销,补助按标准发放。
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企业因此多缴所得税,增加不必要的税务成本。
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