2026年06月最新版关于长沙如何开旅行票•重复报销追责查怎么处理?
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集团企业员工跨区域出差,差旅票据按属地或集团统一标准审核。
差旅票据需与出差地点、出差事由、出差人员信息保持一致。
差旅票据报销流程包括:归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。
差旅票据查重系统自动识别重复提交、重复打印、重复报销。
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出差人员应按照出差行程顺序整理差旅票据,避免遗漏、丢失或混淆。
长期驻外人员差旅票据,按驻外制度按月或按周期归集报销。
差旅票据仅限出差期间工作相关支出,不含旅游、度假相关费用。
境外出差差旅票据以外币计价,报销时按企业汇率折算。
规范差旅票据,守护真实、防范风险、提升效率、保障权益。
员工出差参加会议、培训,差旅票据需与会议通知、培训文件匹配。
员工乘坐飞机产生的里程兑换票,如无费用支出则不纳入差旅票据。
做好差旅票据管理,企业安心、员工放心、财务省心、税务放心。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
多人共同出差,差旅票据需按实际承担人分别归集与报销。
差旅票据抬头错误、税号错误、金额错误均属于无效票据。
差旅票据不得跨年度报销,除非有特殊审批并符合财务要求。
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