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员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
差旅票据不得与其他费用票据混淆,必须独分类报销。
差旅票据与业务招待费票据需严格区分,不得混报。
差旅票据,简、实用、合规、高效、必须、重要。
企业差旅制度明确差旅票据范围、标准、流程、时限与责任。
差旅票据与补助分开管理,票据实报实销,补助按标准发放。
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餐饮费发票需按企业差旅制度要求索取,作为差旅补助或餐费报销依据。
员工出差期间的通讯费,按企业制度凭票或按标准补助报销。
差旅票据粘贴需整齐、平整、牢固,符合会计档案管理要求。
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