2026年06月最新版关于长沙怎么开代订机票款票→发票报销单怎么填写
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诚信出差、凭票报销、规范管理、合规发展,是共同目标。
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住宿发票必须加盖销售方发票专用章,无章或模糊印章均视为无效差旅票。
员工虚开差旅票据套取费用,属于职务违规,需承担法律责任。
差旅票据管理贯穿出差前、出差中、出差后全流程。
坚持真实、合规、标准、及时四大原则,差旅报销更顺畅。
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差旅票据需在消费发生后及时获取,不得跨期补开、乱开、虚开。
差旅途中的应急支出,如维修、急救费用,凭票可按特殊流程报销。
差旅票据必须与企业经营活动相关,无关支出不得报销。
愿每一家企业都能实现差旅票据智能管理、风险可控、成本最优。
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出差人员不得为他人代订住宿、交通并将费用纳入个人差旅票据。
出差人员应主动学习差旅制度,熟悉票据获取、整理、提交要求。
员工出差期间的通讯费,按企业制度凭票或按标准补助报销。
小微企业差旅票据量少,但仍需严格执行真实性与合规性要求。
长沙财务部门高度重视差旅票据合规性,防范税务损失。
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