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2026年06月最新版关于长沙怎么开代订机票款票:红冲后原发票查怎么处理?​

发布时间:2026-06-16   来源: 中国经济网
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。

临时出差、紧急出差,差旅票据同样需按正规流程索取与整理。

财务部门对差旅票据进行真伪查验,确保无假票、无套票。

员工自驾出差按里程补助,无需差旅票据,按制度执行即可。

出差中:及时索票、妥善保管、分类归集、不混放、不丢失。

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团队差旅可由一人统一索取票据,按人数与费用分摊报销。

差旅票据改签、变更产生的手续费,属于工作原因可凭票报销。

部门负责人对本部门员工差旅票据真实性进行第一级审核。

差旅票据自动同步至财务系统,无需人工录入与核对。

差旅票据支持多维度查询:日期、人员、部门、项目、费用类型。

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出差结束后需第一时间归集所有差旅票据,统一提交审核报销。

差旅票据报销进度可实时查询,透明高效、便于员工跟踪。

差旅杂费如搬运费、服务费,凭合规票据可纳入差旅报销。

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