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员工出差期间的工作餐,凭餐饮发票或按标准领取差旅餐费补助。
差旅票据开具错误需及时联系商家作废重开,不得使用错误票据。
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员工出差参加会议、培训,差旅票据需与会议通知、培训文件匹配。
差旅票据报销流程包括:归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。
项目制出差差旅票据需关联项目编号,便于项目成本核算。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
出差人员不得为他人代订住宿、交通并将费用纳入个人差旅票据。
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电子差旅票据无需粘贴,直接上传系统归档即可。
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