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出差人员不得为他人代订住宿、交通并将费用纳入个人差旅票据。
差旅票据报销流程包括:归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。
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出差结束后需第一时间归集所有差旅票据,统一提交审核报销。
住宿票据需包含完整消费明细,如房费、税费,不得包含私人消费。
差旅票据是企业成本费用税前扣除的核心法定凭证。
差旅票据不得用于非经营目的、个人目的、虚假目的报销。
坚持凭票报销、坚持真实合规、坚持标准管控、坚持及时处理。
规范差旅票据,守护财务真实、防范税务风险、保障员工权益。
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差旅票据模糊不清需重新获取清晰票据或电子档重新打印。
差旅专票抵扣需在税务平台认证,按期申报抵扣进项税额。
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