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国企差旅票据管理更加严格,票据真实性与行程一致性必须完全匹配。
差旅票据不得使用收据、白条、小票替代,必须使用正规税务发票。
员工乘坐飞机产生的里程兑换票,如无费用支出则不纳入差旅票据。
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差旅票据需区分专票与普票,专票用于抵扣,普票用于成本入账。
部门负责人对本部门员工差旅票据真实性进行第一级审核。
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差旅票据仅限出差期间工作相关支出,不含旅游、度假相关费用。
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