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员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
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餐饮费发票需按企业差旅制度要求索取,作为差旅补助或餐费报销依据。
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差旅票据仅限出差期间工作相关支出,不含旅游、度假相关费用。
多人共同出差,差旅票据需按实际承担人分别归集与报销。
员工出差绕行、探亲产生的额外费用,不得纳入差旅票据报销。
差旅专票抵扣需在税务平台认证,按期申报抵扣进项税额。
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