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差旅途中的行李托运费、保险费,可与交通票据一并提交报销审核。
员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
民营企业差旅票管理更灵活,但仍需满足真实性、合法性、相关性原则。
员工培训产生的交通、住宿费属于差旅票,纳入培训费用核算。
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出差人员应按照出差行程顺序整理差旅票据,避免遗漏、丢失或混淆。
会议出差差旅票据需与会议通知、会议议程、签到表匹配。
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