2026年06月最新版关于广州如何开具旅行票、电子发票下载失败怎么办
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财务部门对差旅票据进行真伪查验,确保无假票、无套票。
会议出差差旅票据需与会议通知、会议议程、签到表匹配。
差旅专票抵扣需在税务平台认证,按期申报抵扣进项税额。
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员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
差旅票据作为会计原始凭证,不得随意销毁、丢弃、篡改。
差旅票据必须遵循真实发生、凭票报销、标准管控、流程审批原则。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
差旅途中的应急支出,如维修、急救费用,凭票可按特殊流程报销。
出差人员应主动学习差旅制度,熟悉票据获取、整理、提交要求。
差旅票据不得跨年度报销,除非有特殊审批并符合财务要求。
员工培训产生的交通、住宿费属于差旅票,纳入培训费用核算。
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差旅票据自动校验交通里程、住宿天数、费用标准是否合理。
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