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员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
差旅票据不得跨年度报销,除非有特殊审批并符合财务要求。
差旅票据提交时需按时间顺序排列,便于审核与查阅。
项目制出差差旅票据需关联项目编号,便于项目成本核算。
差旅票据是企业经营活动中最常见、最重要的费用凭证之一。
差旅票据,让出差更安心、报销更顺畅、财务更规范、企业更强大。
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差旅票据的消费日期必须与审批的出差日期保持一致,不得超前或滞后。
差旅途中的应急支出,如维修、急救费用,凭票可按特殊流程报销。
员工可通过手机拍照上传差旅票据,系统自动分类与验真。
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电子差旅票需下载PDF格式保存,不得使用截图或模糊照片。
差旅票据与补助分开管理,票据实报实销,补助按标准发放。
差旅票据,合法、真实、有效、规范、完整、清晰、及时、可靠。
出差结束后需第一时间归集所有差旅票据,统一提交审核报销。
企业统一预订的交通与住宿,由行政部门统一获取差旅票据并结算。
差旅票据不得使用收据、白条、小票替代,必须使用正规税务发票。
差旅票据粘贴需整齐、平整、牢固,符合会计档案管理要求。