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差旅票据的消费日期必须与审批的出差日期保持一致,不得超前或滞后。
差旅票据需按财务要求粘贴、装订、归档,便于审计与税务。
员工异地调配、搬迁产生的票据,不属于日常差旅票范围。
销售岗位差旅票据较多,需按客户、按项目分别归集报销。
差旅票据不得与其他费用票据混淆,必须独分类报销。
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境外出差产生的差旅票据,需按规定换算汇率并提供翻译件与消费凭证。
技术服务出差差旅票据需与服务工、客户签到记录匹配。
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坚持凭票报销、坚持真实合规、坚持标准管控、坚持及时处理。
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