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差旅票据退票产生的手续费,非个人原因可按规定报销。
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出差期间因工作产生的快递费、打印费,可纳入差旅杂费一并报销。
员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
差旅票据提交前需核对金额、日期、抬头、印章,确保全部合规有效。
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多人共同出差,差旅票据需按实际承担人分别归集与报销。
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出差结束后需第一时间归集所有差旅票据,统一提交审核报销。
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境外差旅票据需保留刷卡记录、支付截图、行程作为辅助凭证。
差旅票据信息不全需联系商家补开信息或补充明细。
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