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差旅票据管理,是一项基础工作、一项风控工作、一项服务工作。
成都愿所有差旅票据都真实、所有报销都顺畅、所有企业都健康。
员工自驾出差产生的油费、过路费,按企业制度凭票报销或领取补助。
差旅票据金额不得超出企业规定的住宿标准、交通标准与餐费标准。
差旅票据是企业成本费用税前扣除的核心法定凭证。
规范差旅票据,共建诚信合规、高效便捷、安全健康的企业环境。
差旅票据不得虚构、篡改、拼凑,必须与实际行程与消费完全一致。
差旅票据与福利费票据区分管理,适用不同税务与财务政策。
差旅专票抵扣需在税务平台认证,按期申报抵扣进项税额。
成都差旅发票必须基于真实合法的出差任务生成,覆盖交通、住宿、餐饮、市内出行等全场景费用。
电子差旅票需下载PDF格式保存,不得使用截图或模糊照片。
差旅票据造假属于严重违规行为,将面临处罚、追责与信用影响。
差旅票据粘贴需整齐、平整、牢固,符合会计档案管理要求。
差旅票据电子归档可保存十年以上,满足长期审计需求。
会议出差差旅票据需与会议通知、会议议程、签到表匹配。
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