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差旅票据报销流程包括:归集票据、整理粘贴、提交申请、部门审核、财务审核、付款。
部门负责人对本部门员工差旅票据真实性进行第一级审核。
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员工培训产生的交通、住宿费属于差旅票,纳入培训费用核算。
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出差前需提前了解位差旅标准,合理选择交通方式与住宿档次。
电子差旅票需下载PDF格式保存,不得使用截图或模糊照片。
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逾期未提交差旅票据,需说明理由并经审批后方可报销。
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员工出差期间的通讯费,按企业制度凭票或按标准补助报销。
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